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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4968-3270-CM15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-12-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRAS PROGRAMADAS ENERO ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ABASTECIMIENTO |
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Razón Social |
HOSPITAL DE QUILPUÉ
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R.U.T. |
61.606.604-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SAN MARTIN 1270 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
SECTOR SALUD CUENTA CON OTRA FORMA DE PAGO |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DE QUILPUÉ
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R.U.T. |
61.606.604-8 |
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Dirección de Facturación |
SAN MARTIN 1270 |
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Comuna |
Quilpué
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Impuesto |
14995,37 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SAN MARTIN 1270 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Distribuidora ManzanoS.A - Distribuidora Manzano S |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA MANZANO S A
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R.U.T. |
96.908.760-k |
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Sucursal |
Distribuidora ManzanoS.A - Distribuidora Manzano S |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131803 2239-7-LP12
| Desinfectantes domésticos | 1 | | (975985) DESINFECTANTE TRESSA DE FRUTAS Y VERDURAS BIDON 5 L 990985 | (975985) DESINFECTANTE TRESSA DE FRUTAS Y VERDURAS BIDON 5 L; Código: ;Región : V
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$ 10.843,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.843
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$ 10.843
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53102504 2239-7-LP12
| Guantes o manoplas | 40 | | (981316) GUANTES VIRUTEX LATEX CONVENIENTE AFELPADO TALLA L 996776 | (981316) GUANTES VIRUTEX LATEX CONVENIENTE AFELPADO TALLA L; Código: ;Región : V
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$ 722,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.880
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$ 28.880
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0 2239-7-LP12
| BOLSA DE BASURA BASURING 50 X 70 CM 10 UNIDADES | 130 | | (985226) BOLSA DE BASURA BASURING 50 X 70 CM 10 UNIDADES 1001246 | (985226) BOLSA DE BASURA BASURING 50 X 70 CM 10 UNIDADES; Código: ;Región : V
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$ 252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.760
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$ 32.760
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47131603 2239-7-LP12
| Esponjas | 70 | | (1106344) ESPONJA VIRUTEX OLLA ACERO UNIDAD 1126376 | (1106344) ESPONJA VIRUTEX OLLA ACERO UNIDAD; Código: ;Región : V
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$ 92,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.440
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$ 6.440
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Total Neto
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$ 78.923
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.995
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 93.918
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.