Orden de Compra. Nº4968-3718-SE25 "(HUB) CEPILLOS LIMPIEZA INSTRUM. REPOSICION ID.4967-12-LR24"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE QUILPUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4968-3718-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-07-2025
Nombre de la Orden de Compra (HUB) CEPILLOS LIMPIEZA INSTRUM. REPOSICION ID.4967-12-LR24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4967-12-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE QUILPUE
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTÍN 1270 - QUILPUÉ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3398
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270
Comuna 70
Impuesto 82650
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVOSALUD
Razón Social NOVOSALUD SPA
R.U.T. 76.768.780-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NOVOSALUD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42231507
Cepillo de limpieza de tubo enteral150Unidad[347P391] CEPILLO LAVADO INSTRUMENTAL CERDA SUAVECEPILLOS DE LIMPIEZA ERGONOMÉTRICOS. BATRIK. NYLON. SE COTIZA POR UNIDAD. VALOR UNITARIO NETO 2.900 PESOS. MINIMO PARA DESPACHO Y O FACTURACIÓN 100.000 NETOS. DOCUMENTOS SOCIALES Y LEGALES DISPONIBLES EN CHILEPROVEEDORES. SE ADJUNTA FICHA TECNICA. $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 435.000 $ 435.000
Total Neto $ 435.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.650
TOTAL OC $ 517.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.