Orden de Compra. Nº4968-3832-CM14 "COMPRAS PROGRAMADAS ENERO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE QUILPUÉ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4968-3832-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2014
Nombre de la Orden de Compra COMPRAS PROGRAMADAS ENERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270
Comuna Quilpué
Impuesto 38069,54
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121702
2239-24-LP09
Envases para residuos o forros rígidos3 (739097) PAPELERO GENERICA MADERA CORRIENTE 30 X 21.5 CM.S 739097(739097) PAPELERO GENERICA MADERA CORRIENTE 30 X 21.5 CM.S; Código: 81386;Región : V $ 3.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.606 $ 9.606
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl12 (980143) CLORO TREMEX DESINFECTANTE CONCENTRADO 5% HIPOCLORITO 5 LITROS 2 UNIDADES 995374(980143) CLORO TREMEX DESINFECTANTE CONCENTRADO 5% HIPOCLORITO 5 LITROS 2 UNIDADES; Código: 76890;Región : V $ 5.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.600 $ 66.600
24101506
2239-7-LP12
Carretillas de mano5 (989347) CARRO - ESTRUJADOR AMARILLO 33 Lt UNIDAD 1006289(989347) CARRO - ESTRUJADOR AMARILLO 33 Lt UNIDAD; Código: 87964;Región : V $ 24.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.160 $ 124.160
Total Neto $ 200.366
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.070
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 238.436


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.