Orden de Compra. Nº4968-3875-SE12 "ABARROTES ENERO 2013"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE QUILPUÉ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4968-3875-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2012
Nombre de la Orden de Compra ABARROTES ENERO 2013
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4968-254-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270
Comuna Quilpué
Impuesto 85691,9
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor rocavi
Razón Social RODRIGO JAVIER LAGOS CAMPOS
R.U.T. 13.231.201-k
Sucursal rocavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla12CajaMANTEQUILLA EN SACHET 10 GRS. CAJA X 200 UDS.  $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.800 $ 118.800
50161510
Sacarina o sucralosa7UnidadSUCRALOSA LIQUIDA 240 ML nota: que no contenga aspartamo  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
50201706
Café40UnidadNESCAFE EN SACHET (COTIZAR EL VALOR DE LA CAJA E INDICAR POR QUE CANTIDAD VIENE, YA SEA x 100 O x 180 UDS.)  $ 4.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.480 $ 176.480
50131701
Leche o productos de mantequilla10TarroLECHE 26% POLVO TARRO X 800 GRAMOS: NIDO O NESTLE POR CALIDAD Y ACEPTACION DE LACTANTES.  $ 3.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate10TarroSABORIZANTE NESQUIK TARRO 400 GRAMOS, SABOR FRUTILLA  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.810 $ 16.810
50131701
Leche o productos de mantequilla15kilogramoFLAN X KILO SURTIDA: VAINILLA - LUCUMA - CHOCOLATE  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.250 $ 26.250
50221102
Harina de trigo50kilogramoSEMOLA X KILO  $ 811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.550 $ 40.550
50201711
Té Instantáneo16kilogramoTE A GRANEL PAQUETE X 250 GRAMOS COTIZAR VALOR DEL KILO  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.840 $ 15.840
50181905
Galletas dulces o pastelitos10PaqueteGALLETAS KUCKY (3 DIRECCION-2S.RRHH.-2 capacitacion)  $ 359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.590 $ 3.590
50181905
Galletas dulces o pastelitos2PaqueteGALLETAS GRETEL (CONS.CONSULTIVO)  $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640 $ 640
50181905
Galletas dulces o pastelitos15PaqueteGALLETAS DE CHAMPAÑA (3 DIRECCION-1 CONS.CONSULTIVO-10 capacitacion)  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250
Total Neto $ 451.010
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.692
TOTAL OC $ 536.702


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.