Orden de Compra. Nº
4968-3875-SE12
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ABARROTES ENERO 2013
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE QUILPUÉ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4968-3875-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-12-2012
Nombre de la Orden de Compra
ABARROTES ENERO 2013
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4968-254-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ABASTECIMIENTO
Razón Social
HOSPITAL DE QUILPUÉ
R.U.T.
61.606.604-8
Dirección de Unidad de Compra
SAN MARTIN 1270
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL DE QUILPUÉ
R.U.T.
61.606.604-8
Dirección de Facturación
SAN MARTIN 1270
Comuna
Quilpué
Impuesto
85691,9
Dirección de Envío de la Factura
SAN MARTIN 1270
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
rocavi
Razón Social
RODRIGO JAVIER LAGOS CAMPOS
R.U.T.
13.231.201-k
Sucursal
rocavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla
12
Caja
MANTEQUILLA EN SACHET 10 GRS. CAJA X 200 UDS.
$ 9.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 118.800
$ 118.800
50161510
Sacarina o sucralosa
7
Unidad
SUCRALOSA LIQUIDA 240 ML nota: que no contenga aspartamo
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
50201706
Café
40
Unidad
NESCAFE EN SACHET (COTIZAR EL VALOR DE LA CAJA E INDICAR POR QUE CANTIDAD VIENE, YA SEA x 100 O x 180 UDS.)
$ 4.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 176.480
$ 176.480
50131701
Leche o productos de mantequilla
10
Tarro
LECHE 26% POLVO TARRO X 800 GRAMOS: NIDO O NESTLE POR CALIDAD Y ACEPTACION DE LACTANTES.
$ 3.120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.200
$ 31.200
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate
10
Tarro
SABORIZANTE NESQUIK TARRO 400 GRAMOS, SABOR FRUTILLA
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.810
$ 16.810
50131701
Leche o productos de mantequilla
15
kilogramo
FLAN X KILO SURTIDA: VAINILLA - LUCUMA - CHOCOLATE
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.250
$ 26.250
50221102
Harina de trigo
50
kilogramo
SEMOLA X KILO
$ 811,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.550
$ 40.550
50201711
Té Instantáneo
16
kilogramo
TE A GRANEL PAQUETE X 250 GRAMOS COTIZAR VALOR DEL KILO
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.840
$ 15.840
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Paquete
GALLETAS KUCKY (3 DIRECCION-2S.RRHH.-2 capacitacion)
$ 359,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.590
$ 3.590
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Paquete
GALLETAS GRETEL (CONS.CONSULTIVO)
$ 320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 640
$ 640
50181905
Galletas dulces o pastelitos
15
Paquete
GALLETAS DE CHAMPAÑA (3 DIRECCION-1 CONS.CONSULTIVO-10 capacitacion)
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.250
$ 8.250
Total Neto
$ 451.010
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 85.692
TOTAL OC
$ 536.702
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.