Orden de Compra. Nº4968-471-SE13 "FRUTA Y VERDURA FEBRERO FAC: 4634"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE QUILPUÉ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4968-471-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-02-2013
Nombre de la Orden de Compra FRUTA Y VERDURA FEBRERO FAC: 4634
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4968-127-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270
Comuna Quilpué
Impuesto 2722,32
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luis Valdés Muñoz
Razón Social LUIS ALFREDO VALDES MUNOZ
R.U.T. 8.101.629-1
Sucursal Luis Valdés Muñoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla1Unidad no definidaFRUTA Y VERDURA FEBRERO REGULARIZA FACTURA Nº 4634 FRUTA Y VERDURA FEBRERO REGULARIZA FACTURA Nº 4634 $ 14.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.328 $ 14.328
Total Neto $ 14.328
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.722
TOTAL OC $ 17.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.