Orden de Compra. Nº4968-59-SE10 "PRODUCTOS SACHET FEBRERO 2010"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Quilpué
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4968-59-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-01-2010
Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS SACHET FEBRERO 2010
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4968-2-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social Hospital Quilpué
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Quilpué
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270
Comuna Quilpué
Impuesto 9336,6
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA NONA
Razón Social VANESSA DEL CARMEN DESIDEL SILVA
R.U.T. 7.424.484-k
Sucursal LA NONA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192401
MERMELADA EN SACHET6CajaMERMELADA EN SACHET: CAJA X 210 UDS. DE 20 GRAMOS C/UMERMELADA EN SACHET: CAJA X 210 UDS. DE 20 GRAMOS C/U $ 8.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.140 $ 49.140
Total Neto $ 49.140
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.337
TOTAL OC $ 58.477


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.