Orden de Compra. Nº4968-604-SE12 "FRUTAS Y VERDURAS MES FEBRERO 2012"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE QUILPUÉ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4968-604-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-02-2012
Nombre de la Orden de Compra FRUTAS Y VERDURAS MES FEBRERO 2012
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270
Comuna Quilpué
Impuesto 486327,8
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 32770452
Razón Social MARIA EUGENIA HOLGER OSORIO
R.U.T. 3.277.045-2
Sucursal 32770452
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca1Unidad no definidaREGULARIZA FAC Nº 57085. GUIAS : 3701-3729-3803-3830-3739-3715-3817-3751.REGULARIZA FAC Nº 57085. GUIAS : 3701-3729-3803-3830-3739-3715-3817-3751. $ 2.559.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.559.620 $ 2.559.620
Total Neto $ 2.559.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 486.328
TOTAL OC $ 3.045.948


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.