|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4968-8-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-01-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
FRUTAS Y VERDURAS ENERO FAC.54956 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4968-65-L110 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ABASTECIMIENTO |
|
Razón Social |
Hospital Quilpué
|
|
R.U.T. |
61.606.604-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
SAN MARTIN 1270 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Quilpué
|
|
R.U.T. |
61.606.604-8 |
|
Dirección de Facturación |
SAN MARTIN 1270 |
|
Comuna |
Quilpué
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SAN MARTIN 1270 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
32770452 |
|
Razón Social |
MARIA EUGENIA HOLGER OSORIO
|
|
R.U.T. |
3.277.045-2 |
|
Sucursal |
32770452 |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Fruta fresca | 1 | Unidad | REGULARIZA FACT. Nº 54956 DEL 31 DICIEMBRE Y GUIAS Nº 2252-2253-2266-2278-2293-2279 | REGULARIZA FACT. Nº 54956 DEL 31 DICIEMBRE Y GUIAS Nº 2252-2253-2266-2278-2293-2279 |
$ 1.076.974,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.076.974
|
$ 1.076.974
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.076.974
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 1.076.974
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.