Orden de Compra. Nº4968-9-SE10 "LEÑA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Quilpué
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4968-9-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-01-2010
Nombre de la Orden de Compra LEÑA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4968-70-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social Hospital Quilpué
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Quilpué
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270
Comuna Quilpué
Impuesto 105450
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eduardo Iturrieta Vera
Razón Social EDUARDO WENCESLAO ITURRIETA VERA
R.U.T. 5.682.145-7
Sucursal Eduardo Iturrieta Vera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Astillas de madera13875kilogramoASTILLAS. REGULARIZA FACTURA Nº 1166 SEGUN PESAJES 1338-1339 Y GUIA Nº 1939.ASTILLAS. REGULARIZA FACTURA Nº 1166 SEGUN PESAJES 1338-1339 Y GUIA Nº 1939. $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 555.000 $ 555.000
Total Neto $ 555.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.450
TOTAL OC $ 660.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.