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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4968-939-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-07-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
(HUB) VAJILLA DESECHABLE JULIO ID.4968-58-LQ24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4968-58-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
HOSPITAL DE QUILPUE |
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Razón Social |
HOSPITAL DE QUILPUE
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R.U.T. |
61.606.604-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SAN MARTÍN 1270 - QUILPUÉ |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DE QUILPUE
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R.U.T. |
61.606.604-8 |
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Dirección de Facturación |
SAN MARTÍN 1270 - QUILPUÉ |
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Comuna |
70
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Impuesto |
12920 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SAN MARTÍN 1270 - QUILPUÉ |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Viva Bio |
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Razón Social |
BOUTIQUE SOLEDAD DEL CARMEN CASANOVA PARRA E.I.R.L
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R.U.T. |
76.694.948-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Viva Bio |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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48101902
| Platos y cubiertos de servicio | 3000 | Unidad | CUCHARA GRANDE O SOPERA DESECHABLE | CUCHARA GRANDE O SOPERA DESECHABLE MADERA |
$ 17,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 51.000
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$ 51.000
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48101902
| Platos y cubiertos de servicio | 1000 | Unidad | TENEDOR GRANDE DESECHABLE | TENEDOR GRANDE DESECHABLE. MADERA |
$ 17,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.000
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$ 17.000
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Total Neto
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$ 68.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.920
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$ 80.920
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.