Orden de Compra. Nº4968-976-SE11 "SERVICIO DE ANESTESIA (MARZO 2011)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4968-976-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-04-2011
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ANESTESIA (MARZO 2011)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4968-26-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T. 61.606.604-8
Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270
Comuna Quilpué
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad de prestaciones medicas y quirurgicas vig
Razón Social SOCIEDAD DE PRESTACIONES MEDICAS QUIRURGICAS VIGIL
R.U.T. 76.074.009-8
Sucursal sociedad de prestaciones medicas y quirurgicas vig
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicios médicos de emergencia16UnidadCIRUGIAS REALIZADAS EN LIMACHE EN EL MES DE MARZO FACTURA Nº 62CIRUGIAS REALIZADAS EN LIMACHE EN EL MES DE MARZO FACTURA Nº 62 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000
Servicios médicos de emergencia22UnidadTURNOS REALIZADOS EN MARZO, FACTURA Nº 63TURNOS REALIZADOS EN MARZO, FACTURA Nº 63 $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600.000 $ 6.600.000
85121504
Servicios médicos de emergencia5UnidadTURNOS REEMPLAZO MARZO 2011, 4 TURNOS + 1 TURNO DE 10 HORASTURNOS REEMPLAZO MARZO 2011, 4 TURNOS + 1 TURNO DE 10 HORAS $ 300.000,00 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.450.000
Total Neto $ 9.010.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 9.010.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.