Orden de Compra. Nº4973-11137-SE08 "Orden de Compra desde 4973-11046-L108"
Recuerde que el responsable del pago es MOP- BIENESTAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4973-11137-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-09-2008
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 4973-11046-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4973-11046-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIENESTAR MOP
Razón Social MOP- BIENESTAR
R.U.T. 61.202.016-7
Dirección de Unidad de Compra Morande 59
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP- BIENESTAR
R.U.T. 61.202.016-7
Dirección de Facturación Morande 59 Oficina Administrativa
Comuna Santiago Centro
Impuesto 17100
Dirección de Envío de la Factura Morande 59 Oficina Administrativa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA UNIGRAF LIMITADA
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA UNIGRAF LIMITADA
R.U.T. 77.571.310-0
Sucursal COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA UNIGRAF LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales100BlockPlanilla Servicio Médico, 50x2 Original blanco de 56 grs. y Copia color amarillo de 54 grs. en tamaño oficio, impresos en papel autocopiativo marca reacto de procedencia alemana.PLANILLA SERVICIO MEDICO, BLOCK 50/2, SEGUN MUESTRA. SE DEBERA INDICAR EN FORMA PRECISA LA DESCRIPCION DEL PRODUCTO (PAPEL A UTILIZAR, GRAMAJE, ETC.) $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 90.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.100
TOTAL OC $ 107.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.