|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4973-153-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-11-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4973-50-L110 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4973-50-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP
|
|
R.U.T. |
61.202.016-7 |
|
Dirección de Facturación |
Morande N° 71 Of. Administrativa |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
217363,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Morande N° 71 Of. Administrativa |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
itsym-building |
|
Razón Social |
HECTOR ALFREDO LOPEZ MONTET
|
|
R.U.T. |
6.452.230-2 |
|
Sucursal |
itsym-building |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30161710
| Suelos laminados | 62 | Unidad | Oficina Jefatura Servicio de Bienestar MOP. (Ver especificaciones técnica y descripción del servicio en archivo adjunto).
| |
$ 8.290,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 513.980
|
$ 513.980
|
30161710
| Suelos laminados | 76 | Metro Cuadrado | Departamento de Desarrollo social (ver especificaciones técnica y descripción del servicio en archivo adjunto). | |
$ 8.290,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 630.040
|
$ 630.040
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.144.020
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 217.364
|
|
$ 1.361.384
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.