Orden de Compra. Nº4973-203-SE09 "ADQ. DE INSUMOS DENTALES SERV. BIENESTAR MOP"
Recuerde que el responsable del pago es MOP- BIENESTAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4973-203-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-11-2009
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE INSUMOS DENTALES SERV. BIENESTAR MOP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4973-46-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIENESTAR MOP
Razón Social MOP- BIENESTAR
R.U.T. 61.202.016-7
Dirección de Unidad de Compra Morande 59
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP- BIENESTAR
R.U.T. 61.202.016-7
Dirección de Facturación Morande N° 71 Of. Administrativa
Comuna Santiago Centro
Impuesto 27360
Dirección de Envío de la Factura Morande N° 71 Of. Administrativa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPLEMED LTDA.
Razón Social SOC COMERCIAL IMPLEMENTOS MEDICOS LIMITADA
R.U.T. 79.921.850-k
Sucursal IMPLEMED LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41123304
Cajas de almacenamiento criogénico600UnidadCAJAS PARA DESECHOS DE 0.5 LITROSCAJAS PARA DESECHOS DE 0.5 LITROS $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
Total Neto $ 144.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.360
TOTAL OC $ 171.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.