Orden de Compra. Nº4973-67-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4973-45-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4973-67-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4973-45-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIENESTAR MOP
Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP
R.U.T. 61.202.016-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 419 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP
R.U.T. 61.202.016-7
Dirección de Facturación Morande 59 Oficina Administrativa
Comuna Santiago
Impuesto 303335
Dirección de Envío de la Factura Morande 59 Oficina Administrativa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL REISEN
Razón Social COMERCIAL Y SERVICIOS REISEN SPA
R.U.T. 76.738.865-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL REISEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131509
Batas de hospital50UnidadCANTIDADES ESTIMADAS ANUALES DE: Bata con abertura de espalada color blancas con diseño.  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
42132107
Mantas de hospital56UnidadCANTIDADES ESTIMADAS ANUALES DE: Manta verde de 150x200.  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000
42132107
Mantas de hospital58UnidadCANTIDADES ESTIMADAS ANUALES DE: Manta colores 130x180.  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.000 $ 116.000
42191502
Bandejas o fundas médicas72UnidadCANTIDADES ESTIMADAS ANUALE DE: Fundas de 50x25 cms.  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.600
42191502
Bandejas o fundas médicas73UnidadCANTIDADES ESTIMADAS ANUALES DE: Fundas de 30x30 cms.  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.400 $ 58.400
42131704
Toallas quirúrgicas360UnidadCANTIDADES ESTIMADAS ANUALE DE: Toallas algodón color celeste y beig medidas 50x70 cms.  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
42132105
Sábanas de hospital360UnidadCANTIDADES ESTIMADAS ANUALE DE: Sabanillas de genero color beig medida 150x100 cms.  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000
42141705
Almohadillas, cojines o almohadas para posicionar el enfermo360UnidadCANTIDADES ESTIMADAS ANUALES DE: Almohadas de genero relleno de hilo sintético medidas 60X65CMS.  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.000 $ 504.000
42132107
Mantas de hospital56UnidadCANTIDADES ESTIMADAS ANUALES DE: Mantas de color café polar de 150x150.  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000
Total Neto $ 1.596.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 303.335
TOTAL OC $ 1.899.835


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.933.910-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.254.478-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.714.157-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.950.344-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.738.865-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.