Orden de Compra. Nº4973-70-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4973-48-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4973-70-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4973-48-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIENESTAR MOP
Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP
R.U.T. 61.202.016-7
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 433 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP
R.U.T. 61.202.016-7
Dirección de Facturación Morande 59 Oficina Administrativa
Comuna Santiago
Impuesto 97053,9
Dirección de Envío de la Factura Morande 59 Oficina Administrativa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LESMAR SPA
Razón Social LESMAR SPA
R.U.T. 76.837.731-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LESMAR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas3Unidad no definidaBROCHAS MULTIPROPOSITO 2"   $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.460 $ 2.460
31211906
Rodillos de pintar6Unidad InternacionalRODILLOS 18 CM.  $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
31211904
Brochas3Unidad no definidaBROCHAS MULTIPROPOSITO 3"  $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.270 $ 3.270
31211701
Esmaltes2TinetaTINETAS ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO  $ 61.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.980 $ 123.980
31211701
Esmaltes3TinetaTINETA ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE  $ 96.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.970 $ 290.970
15121802
Lubricantes anticorrosivos2GalónGALONES ANTICORROSIVO NEGRO OPACO  $ 18.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.580 $ 36.580
41104210
Disolventes3BidónBIDONES AGUARRAS  $ 11.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.650 $ 34.650
Total Neto $ 510.810
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.054
TOTAL OC $ 607.864


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.