Orden de Compra. Nº4973-84-AG20 "Adq. de Art. de Escritorio Stock Serv. Btar. MOP."
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4973-84-AG20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Adq. de Art. de Escritorio Stock Serv. Btar. MOP.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIENESTAR MOP
Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP
R.U.T. 61.202.016-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP
R.U.T. 61.202.016-7
Dirección de Facturación Morandé 71, Piso 2, oficina 248, Finanzas de Bienestar MOP
Comuna Santiago
Impuesto 35923,68
Dirección de Envío de la Factura Morandé 71, Piso 2, oficina 248, Finanzas de Bienestar MOP
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL 3ARIES
Razón Social COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA
R.U.T. 76.061.008-9
Sucursal COMERCIAL 3ARIES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro24UnidadLibro para actas Buho 159, 100 hojas, cuadriculadoLIBRO CUADRICULADO 100 HJS 159 BUHO $ 4.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.760 $ 116.760
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora400UnidadSobre carta corriente blanco1300501 SOBRE CARTA 12.4 X 15.4 BLANCO $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
44121701
Lápiz pasta100UnidadLápiz pasta punta gruesa bic verdeBOLÍGRAFO PASTA BEPETE PILOT BPTPM MEDIO VERDE $ 124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400
31201515
Cintas de papel24UnidadCinta doble contacto transferible 18mm x 10 MTS1270374 CINTA TRANSFERIBLE 18 X 10m GP SELLOCINTA $ 404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.696 $ 9.696
31201515
Cintas de papel12UnidadCinta adhesiva multiuso gris 48mm 27 MTSCINTA MULTIUSO GRIS 48mm X 30 mts. SELLOCINTA $ 3.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.416 $ 43.416
Total Neto $ 189.072
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.924
TOTAL OC $ 224.996


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.