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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4973-95-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-08-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4973-8-LE12 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4973-8-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ministerio de Obras Públicas Dirección Gral de OOPP
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R.U.T. |
61.202.016-7 |
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Dirección de Facturación |
Morande 59 Oficina Administrativa |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
3990 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Morande 59 Oficina Administrativa |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
gerardovega |
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Razón Social |
GERARDO ANTONIO VEGA NEIRA
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R.U.T. |
7.989.878-3 |
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Sucursal |
gerardovega |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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41104112
| Contenedores de recogida de orina | 100 | Kit | Frasco Parasitológico con Formol sal | |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.000
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$ 21.000
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Total Neto
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$ 21.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.990
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$ 24.990
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.