Orden de Compra. Nº4975-10045-SE12 "ART.FERRETERIA PARA EL CMCH."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-10045-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2012
Nombre de la Orden de Compra ART.FERRETERIA PARA EL CMCH.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-38-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Vitacura
Impuesto 154139,47942
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-11-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria exposicion ltda.
Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T. 77.321.220-1
Sucursal ferreteria exposicion ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111704
Enchufes5Unidad no definidaENCHUFE EMBRA 10 AMP.ENCHUFE EMBRA 10 AMP. $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.992
11162202
Guarnecidos de encajes al hilar no-tejido4Unidad no definidaHUAIPE SEDA KILOSHUAIPE SEDA KILOS $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
31163215
Perno estriado20Unidad no definidaPERNO C/ TUERCA 3/8 X 1 PERNO C/ TUERCA 3/8 X 1 $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
23153508
Sistemas de pintura variados3Unidad no definidaTINATA PEGAMENTO CERAMICO AC 30 KILOSTINATA PEGAMENTO CERAMICO AC 30 KILOS $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.118 $ 44.118
11101506
Yeso2Unidad no definidaSACO YESO SACO YESO $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.638 $ 6.639
30102201
Plancha de aleación ferrosa18Unidad no definidaPLANCHA DSB 18 MM UNIDADES PLANCHA DSB 18 MM UNIDADES $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.966 $ 294.958
23171504
Sopletes6Unidad no definidaSOPLETE GAS BUTANOSOPLETE GAS BUTANO $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.284 $ 4.286
46171503
Juegos de cerraduras1Unidad no definidaCERRADURA CAJON CERRADURA CAJON $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
27111704
Enchufes20Unidad no definidaENCHUFE ENCHUFE $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.966
40142323
Disco de ruptura10Unidad no definidaDISCO DE CORTE METAL 41/2'' UNIDADES DISCO DE CORTE METAL 41/2'' UNIDADES $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.143
30111601
Cemento1Unidad no definidaSACO CEMENTO SACO CEMENTO $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.319 $ 3.319
31201601
Adhesivos químicos5GalónGALON DE AGOREX UND.GALON DE AGOREX UND. $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.935 $ 81.933
12142106
Mezclas de gases inertes6UnidadCARGA DE GAS BUTANO CARGA DE GAS BUTANO $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.284 $ 4.286
86131502
Pintura1UnidadTINETA LATEX BLANCO UND.TINETA LATEX BLANCO UND. $ 35.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.798 $ 35.798
11121611
Tablero de partículas11UnidadPLANCHA DE MASISA 18 mm.PLANCHA DE MASISA 18 mm. $ 13.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.526 $ 152.521
39101601
ampolletas halógenas120UnidadAMPOLLERTAS ARGENTA 40W.AMPOLLERTAS ARGENTA 40W. $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.760 $ 95.798
30111601
Cemento20kilogramoSACO DE MORTERO KILOSSACO DE MORTERO KILOS $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.300 $ 35.294
Total Neto $ 811.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 154.139
TOTAL OC $ 965.399


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.