Orden de Compra. Nº
4975-10144-SE12
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COMPRA BEBIDAS Y JUGOS H.M.ITALIA
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-10144-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-12-2012
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA BEBIDAS Y JUGOS H.M.ITALIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-75-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
El Quisco
Impuesto
111700,80183
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-12-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora La Reina
Razón Social
JOSE ANDRES MUNOZ MAULEN
R.U.T.
7.931.063-8
Sucursal
Distribuidora La Reina
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados
240
Unidad
JUGOS TETRA LITRO DIFERENTES SABORES (MENOS MANZANA)
JUGOS TETRA LITRO DIFERENTES SABORES (MENOS MANZANA)
$ 483,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.920
$ 115.966
50202311
Bebidas
1560
Unidad
360 COCA COLA, 120 COCA COLA LIGTH, 120 COCA COLA ZERO, 120 FANTA, 48 CANADA DRY, 48 KEN PIÑA, 72 LIMÓN SODA, 120 NECTAR DURAZNO, 120 NECTAR DAMASCO, 48 PAP, 48 PEPSI, 144 SPRITE, 120 VITAL C/GAS, 72 VITAL S/GAS
360 COCA COLA, 120 COCA COLA LIGTH, 120 COCA COLA ZERO, 120 FANTA, 48 CANADA DRY, 48 KEN PIÑA, 72 LIMÓN SODA, 120 NECTAR DURAZNO, 120 NECTAR DAMASCO, 48 PAP, 48 PEPSI, 144 SPRITE, 120 VITAL C/GAS, 72 VITAL S/GAS
$ 268,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 418.080
$ 417.639
Total Neto
$ 533.605
Descuento
$ 0
Cargos
$ 54.294
IVA
19
%
$ 111.701
TOTAL OC
$ 699.600
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.