Orden de Compra. Nº4975-1015-SE10 "Compra de Art de Ferreteria para el CMCH"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-1015-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-02-2010
Nombre de la Orden de Compra Compra de Art de Ferreteria para el CMCH
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3451-93-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Vitacura
Impuesto 115143,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-02-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Comercial Ely
Razón Social ELENA ELIZABETH LAZO MUNOZ
R.U.T. 9.975.003-0
Sucursal Ferreteria Comercial Ely
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111503
Dispositivos de pared3UnidadFocos con Sensor de MovimientoFocos con Sensor de Movimiento $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
43191510
Comunicaciones bilaterales por radio1UnidadCitofono PorteroCitofono Portero $ 69.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.970 $ 69.970
86131502
Pintura1UnidadGalon Pintura Negro Galon Pintura Negro $ 10.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
86131502
Pintura1Unidadgalon Oleo Ladrillogalon Oleo Ladrillo $ 10.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
86131502
Pintura1UnidadGalon Barniz Vitrificante Galon Barniz Vitrificante $ 17.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
30161710
Suelos laminados75UnidadMetros Piso FlotanteMetros Piso Flotante $ 6.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 476.250 $ 476.250
Total Neto $ 606.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.144
TOTAL OC $ 721.164


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.