Orden de Compra. Nº4975-1018-SE10 "ARTICULOS DE ASEO H.M."CORACEROS""
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-1018-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-02-2010
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO H.M."CORACEROS"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-48-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Viña del Mar
Impuesto 37826,53
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-02-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Adelco Ltda.
Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA
R.U.T. 84.348.700-9
Sucursal Adelco Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico1BolsaPAPEL HIGIENICO JUMBO 600 MTS. X 4 ROLLOSPAPEL HIGIENICO JUMBO 600 MTS. X 4 ROLLOS $ 8.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.142 $ 8.142
14111703
Toallas de papel4BolsaTOALLA NOVA ULTRA X 20 ROLLOSTOALLA NOVA ULTRA X 20 ROLLOS $ 6.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.692 $ 26.692
14111703
Toallas de papel8BolsaTOALLA NOVA JUMBO 300 MTS. X 2 ROLLOSTOALLA NOVA JUMBO 300 MTS. X 2 ROLLOS $ 12.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.480 $ 96.480
47131603
Esponjas1BolsaESPONJA DORADA OROTEX X 10 UND.ESPONJA DORADA OROTEX X 10 UND. $ 3.347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.347 $ 3.347
47121802
Removedores1CajaLIMPIADOR ANTIGRASA X 12 UND.LIMPIADOR ANTIGRASA X 12 UND. $ 7.717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.717 $ 7.717
47131803
Desinfectantes domésticos6CajaCLORO X 6 BIDONES DE 2 LTS.CLORO X 6 BIDONES DE 2 LTS. $ 3.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.992 $ 22.992
47131803
Desinfectantes domésticos2CajaLIMPIADOR BAÑO RECARGA 500 ML X 12 UNDS.LIMPIADOR BAÑO RECARGA 500 ML X 12 UNDS. $ 9.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.746 $ 19.746
53131608
Jabones1CajaJABON LIQUIDO X 10 LTSJABON LIQUIDO X 10 LTS $ 6.881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.881 $ 6.881
47131502
Paños de limpieza2PaquetePAÑO ABSORBENTE SPONGI X 10 UND.PAÑO ABSORBENTE SPONGI X 10 UND. $ 3.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.090 $ 7.090
Total Neto $ 199.087
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.827
TOTAL OC $ 236.914


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.