Orden de Compra. Nº
4975-1018-SE10
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ARTICULOS DE ASEO H.M."CORACEROS"
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Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-1018-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-02-2010
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS DE ASEO H.M."CORACEROS"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-48-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
37826,53
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
05-02-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Adelco Ltda.
Razón Social
ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA
R.U.T.
84.348.700-9
Sucursal
Adelco Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
1
Bolsa
PAPEL HIGIENICO JUMBO 600 MTS. X 4 ROLLOS
PAPEL HIGIENICO JUMBO 600 MTS. X 4 ROLLOS
$ 8.142,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.142
$ 8.142
14111703
Toallas de papel
4
Bolsa
TOALLA NOVA ULTRA X 20 ROLLOS
TOALLA NOVA ULTRA X 20 ROLLOS
$ 6.673,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.692
$ 26.692
14111703
Toallas de papel
8
Bolsa
TOALLA NOVA JUMBO 300 MTS. X 2 ROLLOS
TOALLA NOVA JUMBO 300 MTS. X 2 ROLLOS
$ 12.060,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.480
$ 96.480
47131603
Esponjas
1
Bolsa
ESPONJA DORADA OROTEX X 10 UND.
ESPONJA DORADA OROTEX X 10 UND.
$ 3.347,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.347
$ 3.347
47121802
Removedores
1
Caja
LIMPIADOR ANTIGRASA X 12 UND.
LIMPIADOR ANTIGRASA X 12 UND.
$ 7.717,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.717
$ 7.717
47131803
Desinfectantes domésticos
6
Caja
CLORO X 6 BIDONES DE 2 LTS.
CLORO X 6 BIDONES DE 2 LTS.
$ 3.832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.992
$ 22.992
47131803
Desinfectantes domésticos
2
Caja
LIMPIADOR BAÑO RECARGA 500 ML X 12 UNDS.
LIMPIADOR BAÑO RECARGA 500 ML X 12 UNDS.
$ 9.873,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.746
$ 19.746
53131608
Jabones
1
Caja
JABON LIQUIDO X 10 LTS
JABON LIQUIDO X 10 LTS
$ 6.881,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.881
$ 6.881
47131502
Paños de limpieza
2
Paquete
PAÑO ABSORBENTE SPONGI X 10 UND.
PAÑO ABSORBENTE SPONGI X 10 UND.
$ 3.545,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.090
$ 7.090
Total Neto
$ 199.087
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 37.827
TOTAL OC
$ 236.914
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.