Orden de Compra. Nº
4975-10188-SE12
"
Compra de Materiales para el C.M.C.P.
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-10188-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-12-2012
Nombre de la Orden de Compra
Compra de Materiales para el C.M.C.P.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-38-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Peñalolén
Impuesto
152420,85
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-12-2012
Título
Descripción
Despachar a Avda. Talinay N° 12201, "Peñalolén"
Despachar a Avda. Talinay N° 12201, "Peñalolén"
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria exposicion ltda.
Razón Social
FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T.
77.321.220-1
Sucursal
ferreteria exposicion ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
2
Galón
LATEX BLANCO INVIERNO
LATEX BLANCO INVIERNO
$ 7.142,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.284
$ 14.284
31211505
Pinturas aceitosas
6
Galón
BARNIZ NATURAL
BARNIZ NATURAL
$ 10.757,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.542
$ 64.542
49151504
Fijaciones
7
Caja
TORNILLOS AUTOPERFORANTE
TORNILLOS AUTOPERFORANTE
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.938
$ 7.938
52131501
Cortinas
2
Unidad
CORTINA DE AIRE AIROLITE
CORTINA DE AIRE AIROLITE
$ 277.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 554.000
$ 554.000
31211505
Pinturas aceitosas
2
Unidad
GALÓN OLEO
GALÓN OLEO
$ 17.777,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.554
$ 35.554
31211505
Pinturas aceitosas
1
Unidad
GALÓN BLANCO INVIERNO
GALÓN BLANCO INVIERNO
$ 25.283,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.283
$ 25.283
11121610
Maderas duras
4
Unidad
POLÍN IMPREGNADO 3 A 4
POLÍN IMPREGNADO 3 A 4
$ 2.030,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.120
$ 8.120
31211505
Pinturas aceitosas
2
Unidad
RODILLO CHIPORRO NATURAL
RODILLO CHIPORRO NATURAL
$ 3.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.226
$ 7.226
31211505
Pinturas aceitosas
2
Unidad
BROCHA CONDOR 2 1/2
BROCHA CONDOR 2 1/2
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.698
$ 3.698
46171606
Sirenas
1
Unidad
BALIZA AZUL TK - 88
BALIZA AZUL TK - 88
$ 24.885,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.885
$ 24.885
11162111
Malla
12
Metro Lineal
MALLA SOMBRA
MALLA SOMBRA
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.668
$ 19.668
46181504
Guantes protectores
1
Par
GUANTES PROTECTORES
GUANTES PROTECTORES
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.639
$ 1.639
30111601
Cemento
2
Saco
PINTACAL
PINTACAL
$ 3.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.638
$ 6.638
10191509
Insecticidas
12
Frasco
RAID CASA JARDÍN
RAID CASA JARDÍN
$ 2.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.740
$ 28.740
Total Neto
$ 802.215
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 152.421
TOTAL OC
$ 954.636
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.