Orden de Compra. Nº4975-10188-SE12 "Compra de Materiales para el C.M.C.P."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-10188-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2012
Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales para el C.M.C.P.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-38-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Peñalolén
Impuesto 152420,85
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-12-2012
TítuloDescripción
Despachar a Avda. Talinay N° 12201, "Peñalolén"Despachar a Avda. Talinay N° 12201, "Peñalolén"
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria exposicion ltda.
Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T. 77.321.220-1
Sucursal ferreteria exposicion ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas2GalónLATEX BLANCO INVIERNOLATEX BLANCO INVIERNO $ 7.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.284 $ 14.284
31211505
Pinturas aceitosas6GalónBARNIZ NATURALBARNIZ NATURAL $ 10.757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.542 $ 64.542
49151504
Fijaciones7CajaTORNILLOS AUTOPERFORANTETORNILLOS AUTOPERFORANTE $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.938 $ 7.938
52131501
Cortinas2UnidadCORTINA DE AIRE AIROLITECORTINA DE AIRE AIROLITE $ 277.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554.000 $ 554.000
31211505
Pinturas aceitosas2UnidadGALÓN OLEOGALÓN OLEO $ 17.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.554 $ 35.554
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadGALÓN BLANCO INVIERNOGALÓN BLANCO INVIERNO $ 25.283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.283 $ 25.283
11121610
Maderas duras4UnidadPOLÍN IMPREGNADO 3 A 4POLÍN IMPREGNADO 3 A 4 $ 2.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.120 $ 8.120
31211505
Pinturas aceitosas2UnidadRODILLO CHIPORRO NATURALRODILLO CHIPORRO NATURAL $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.226 $ 7.226
31211505
Pinturas aceitosas2UnidadBROCHA CONDOR 2 1/2BROCHA CONDOR 2 1/2 $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.698
46171606
Sirenas1UnidadBALIZA AZUL TK - 88BALIZA AZUL TK - 88 $ 24.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.885 $ 24.885
11162111
Malla12Metro LinealMALLA SOMBRAMALLA SOMBRA $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.668 $ 19.668
46181504
Guantes protectores1ParGUANTES PROTECTORESGUANTES PROTECTORES $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.639 $ 1.639
30111601
Cemento2SacoPINTACALPINTACAL $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.638 $ 6.638
10191509
Insecticidas12FrascoRAID CASA JARDÍNRAID CASA JARDÍN $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.740 $ 28.740
Total Neto $ 802.215
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 152.421
TOTAL OC $ 954.636


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.