Orden de Compra. Nº
4975-103-SE12
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COMPRAS VARIAS PARA H M GRANADEROS
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-103-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-01-2012
Nombre de la Orden de Compra
COMPRAS VARIAS PARA H M GRANADEROS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-75-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Iquique
Impuesto
18672,44
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
EL RAYO LTDA.
Razón Social
SOC DISTRIBUIDORA EL RAYO LIMITADA
R.U.T.
76.162.240-4
Sucursal
EL RAYO LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos
6
Unidad no definida
CABELLO DE ANGEL
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
50171550
Especias o extractos
12
Unidad no definida
KETCHUP KL
$ 807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.684
$ 9.684
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad no definida
SODA FAMILIAR X UN
$ 503,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.030
$ 5.030
50181905
Galletas dulces o pastelitos
30
Unidad no definida
GALLETAS
$ 213,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.390
$ 6.390
50101634
Fruta fresca
12,5
Unidad no definida
SANDIA
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
50101634
Fruta fresca
10
Unidad no definida
LIMON DE PICA
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
Leche o productos de mantequilla
12
Unidad no definida
MANJAR KILO
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.156
$ 18.156
50101634
Fruta fresca
14
Unidad no definida
TOMATE
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
50101634
Fruta fresca
15
Unidad no definida
PALTA HASS
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
Total Neto
$ 98.276
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.672
TOTAL OC
$ 116.948
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.