Orden de Compra. Nº
4975-1039-SE07
"
Adquisición de productos de aseo C.M.Chile
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-1039-SE07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-07-2007
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de productos de aseo C.M.Chile
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Adquisición de productos de aseo para el Club Militar de Chile, Gran Vía Nº 9006 Vitacura
Proveniente de Licitación
4975-72-A107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73923800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73923800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
-1
Impuesto
39982,08
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA
R.U.T.
79.595.200-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos
10
Caja
Guantes quirúrgicos
Guantes quirúrgicos medianos
$ 2.342,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.420
$ 23.420
47131816
Desodorantes
12
Unidad
Desodorantes
Desodorante antitabaco
$ 776,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.312
$ 9.312
47131615
Escobillones
12
Unidad
Escobillones
Escobillón
$ 887,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.644
$ 10.644
47131501
Trapos
96
Unidad
Trapos
Esponja abrasiva verde
$ 172,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.512
$ 16.512
47131501
Trapos
200
Unidad
Trapos
Spongi
$ 323,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.600
$ 64.600
47121701
Bolsas de basura
40
Unidad
Bolsas de basura
Bolsa de basura 80 x 110
$ 733,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.320
$ 29.320
47131805
Limpiadores de uso general
12
Unidad
Limpiadores de uso general
Lysoform
$ 1.052,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.624
$ 12.624
47131501
Trapos
100
Unidad
Trapos
Esponja gruesa para olla
$ 62,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.200
$ 6.200
47131501
Trapos
50
Unidad
Trapos
Paños limpia piso
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.800
$ 37.800
Total Neto
$ 210.432
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 39.982
TOTAL OC
$ 250.414
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.