Orden de Compra. Nº4975-1039-SE07 "Adquisición de productos de aseo C.M.Chile"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-1039-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2007
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de productos de aseo C.M.Chile
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Adquisición de productos de aseo para el Club Militar de Chile, Gran Vía Nº 9006 Vitacura
Proveniente de Licitación 4975-72-A107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73923800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73923800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna -1
Impuesto 39982,08
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA
R.U.T. 79.595.200-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos10CajaGuantes quirúrgicosGuantes quirúrgicos medianos $ 2.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.420 $ 23.420
47131816
Desodorantes12UnidadDesodorantesDesodorante antitabaco $ 776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.312 $ 9.312
47131615
Escobillones12UnidadEscobillonesEscobillón $ 887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.644 $ 10.644
47131501
Trapos96UnidadTraposEsponja abrasiva verde $ 172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.512 $ 16.512
47131501
Trapos200UnidadTraposSpongi $ 323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.600 $ 64.600
47121701
Bolsas de basura40UnidadBolsas de basuraBolsa de basura 80 x 110 $ 733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.320 $ 29.320
47131805
Limpiadores de uso general12UnidadLimpiadores de uso generalLysoform $ 1.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.624 $ 12.624
47131501
Trapos100UnidadTraposEsponja gruesa para olla $ 62,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
47131501
Trapos50UnidadTraposPaños limpia piso $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
Total Neto $ 210.432
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.982
TOTAL OC $ 250.414


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.