Orden de Compra. Nº4975-1049-SE08 "Compra de Articulos de Aseo para el Hotel Kon Tiki"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-1049-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-03-2008
Nombre de la Orden de Compra Compra de Articulos de Aseo para el Hotel Kon Tiki
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Compra de Articulos de Aseo para el Hotel Kon Tiki Av Costanera S/N Pichidangui ( Regulariza pago de factura N° 1202245 de fecha 19/02/2008 )
Proveniente de Licitación 4975-72-A107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73923800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73923800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna -1
Impuesto 21765,64
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA
R.U.T. 79.595.200-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131824
Productos de limpieza de ventanas1CajaProductos de limpieza de ventanasLimpiadorCristal Gat 500ml 12 uu $ 15.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.368 $ 15.368
12141901
Cloro Cl4CajaCloro ClCloro Aroma Limon 2000 gr Oso $ 3.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.648 $ 13.648
47131801
Limpiadores de suelos4CajaLimpiadores de suelosVirutilla Piso Virutex $ 7.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.880 $ 31.880
47131803
Desinfectantes domésticos4CajaDesinfectantes domésticosPastilla WC Lavanda 12 uu $ 13.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.660 $ 53.660
Total Neto $ 114.556
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.766
TOTAL OC $ 136.322


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.