Orden de Compra. Nº
4975-10580-SE11
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COMPRAS VARIAS PARA H M GRANADEROS
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Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-10580-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-10-2011
Nombre de la Orden de Compra
COMPRAS VARIAS PARA H M GRANADEROS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-75-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Iquique
Impuesto
22105,43904
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
EL RAYO LTDA.
Razón Social
SOC DISTRIBUIDORA EL RAYO LIMITADA
R.U.T.
76.162.240-4
Sucursal
EL RAYO LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
Verduras frescas
5
Unidad no definida
AJI
$ 957,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.785
$ 4.785
Verduras frescas
24
Unidad no definida
CHAMPIÑONES
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.952
$ 17.952
Fruta fresca
12
Unidad no definida
PALMITOS
$ 1.817,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.804
$ 21.804
Queso natural
8,622
Unidad no definida
QUESO GAUDA KILO
$ 4.028,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.729
$ 34.729
50131609
Mayonesa
10
Unidad no definida
MAYONESA JB KILO
$ 746,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.460
$ 7.460
14111705
Servilletas de papel
10
Unidad no definida
SERVILLETAS DE PAPEL
$ 451,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.510
$ 4.510
Verduras frescas
5
Unidad no definida
MANZANA
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
Fruta fresca
24
Unidad no definida
MACEDONIA
$ 906,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.744
$ 21.744
Total Neto
$ 116.344
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.105
TOTAL OC
$ 138.449
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.