Orden de Compra. Nº4975-10587-SE12 "ELEMENTOS DE MANTENCIÓN H.M."CORACEROS"."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-10587-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2012
Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS DE MANTENCIÓN H.M."CORACEROS".
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-38-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Viña del Mar
Impuesto 3757,44
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-12-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC SA - LICITACIONES
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-k
Sucursal SODIMAC SA - LICITACIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142108
Tubería de bronce5UnidadCOPLA DE BRONCE COD.438391COPLA DE BRONCE COD.438391 $ 292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.460 $ 1.460
40142108
Tubería de bronce4UnidadCODO BRONCE COD.436550CODO BRONCE COD.436550 $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.072 $ 1.072
31201601
Adhesivos químicos2UnidadTOPEX ESTUCO INTERIOR COD.223905TOPEX ESTUCO INTERIOR COD.223905 $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.034 $ 6.034
30111701
Enlucido de yeso2UnidadACELERANTE DE FRAGUADO PREDOSIIFICADO COD. 200283ACELERANTE DE FRAGUADO PREDOSIIFICADO COD. 200283 $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
30111701
Enlucido de yeso2UnidadACELERANTE DE FRAGUADO ULTRARAPIDO COD. 2002841ACELERANTE DE FRAGUADO ULTRARAPIDO COD. 2002841 $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.336 $ 2.336
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento2UnidadTOPEX ESTUCO EXTERIOR COD.223891TOPEX ESTUCO EXTERIOR COD.223891 $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.034 $ 6.034
Total Neto $ 19.776
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.757
TOTAL OC $ 23.533


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.