Orden de Compra. Nº4975-10739-SE12 "MATERIALES PARA MANTENCIÓN H. M. "CORACEROS""
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-10739-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCIÓN H. M. "CORACEROS"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-38-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Viña del Mar
Impuesto 6899,66
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-12-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC SA - LICITACIONES
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-k
Sucursal SODIMAC SA - LICITACIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1GalónESMALTE SINTETICO PROF AM LIMÓN 1GL. COD.336505ESMALTE SINTETICO PROF AM LIMÓN 1GL. COD.336505 $ 15.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.454 $ 15.454
40141703
Boquillas de ducha1UnidadMONOMANDO DUCHA PERUGIA COD.1495534MONOMANDO DUCHA PERUGIA COD.1495534 $ 11.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.003 $ 11.003
23171506
Fluido de soldadura1UnidadPASTA SOLDAR DE 500 GRS. COD.311952PASTA SOLDAR DE 500 GRS. COD.311952 $ 2.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.597 $ 2.597
30111701
Enlucido de yeso1kilogramoFRAGUE TOPEX NEGRO X 1 KL. COD.1046632FRAGUE TOPEX NEGRO X 1 KL. COD.1046632 $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.084 $ 1.084
23171509
Soldadura1kilogramoSOLDADURA ESTAÑO 50 X 550 GRS. HUMBOLT COD.1493124SOLDADURA ESTAÑO 50 X 550 GRS. HUMBOLT COD.1493124 $ 6.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.176 $ 6.176
Total Neto $ 36.314
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.900
TOTAL OC $ 43.214


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.