Orden de Compra. Nº
4975-1080-SE09
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COMPRA ARTS. ASEO H.M. ITALIA
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-1080-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-02-2009
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA ARTS. ASEO H.M. ITALIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-48-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
El Quisco
Impuesto
74720,54
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
13-02-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PROQUIMIA S.A.
Razón Social
PROQUIMIA S A
R.U.T.
96.695.350-0
Sucursal
PROQUIMIA S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
12
Pack
PAPEL HIGIENICO ROLLO BLANCO
PAPEL HIGIENICO ROLLO BLANCO
$ 8.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.800
$ 100.800
47131810
Productos para lavar platos
2
Balde
CEROFILM
CEROFILM
$ 42.320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.640
$ 84.640
47131824
Productos de limpieza de ventanas
20
Litro
LIMPIAVIDRIOS KEY WIND
LIMPIAVIDRIOS KEY WIND
$ 599,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.980
$ 11.980
Productos para lavar platos
20
Litro
KEY VAJILLA
KEY VAJILLA
$ 845,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.900
$ 16.900
Toallas de papel
6
Pack
PISAROLL TOALLA HOJA SIMPLE
PISAROLL TOALLA HOJA SIMPLE
$ 6.283,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.698
$ 37.698
Solventes aromáticos
12
Botella
AURA LUNA
AURA LUNA
$ 1.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.480
$ 21.480
Rociador de la mano
10
Unidad
PULVERIZADOR 700 CC
PULVERIZADOR 700 CC
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.500
$ 9.500
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona
12
Botella
ALCOGEL
ALCOGEL
$ 1.939,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.268
$ 23.268
47131810
Productos para lavar platos
3
Balde
LICUASOL
LICUASOL
$ 29.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.000
$ 87.000
Total Neto
$ 393.266
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 74.721
TOTAL OC
$ 467.987
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.