Orden de Compra. Nº4975-10938-SE12 "ART. DE FERRETERÍA HOTEL MILITAR GUAYACAN"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-10938-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-01-2013
Nombre de la Orden de Compra ART. DE FERRETERÍA HOTEL MILITAR GUAYACAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-38-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 55144,27
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-12-2012
TítuloDescripción
DESPACHAR Y FACTURAR A CAMINO AL VOLCÁN Nº 16825, SAN JOSE DE MAIPODESPACHAR Y FACTURAR A CAMINO AL VOLCÁN Nº 16825, SAN JOSE DE MAIPO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA COMERCIO Ltda.
Razón Social FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMERCIO L
R.U.T. 78.853.220-2
Sucursal FERRETERIA COMERCIO Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201602
Pastas1GalónPASTA MURO INTERIOR CERESITAPASTA MURO INTERIOR CERESITA $ 2.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.613 $ 2.613
60121214
Pinturas o medios al óleo solubles en agua1GalónOLEO SINTET. BLANCO SIPAOLEO SINTET. BLANCO SIPA $ 10.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.916 $ 10.916
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito6UnidadTEFLON 3/4 TEFLON 3/4 $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350
23171509
Soldadura1UnidadSOLADADURA ESTANO SOLADADURA ESTANO $ 6.718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.718 $ 6.718
31201601
Adhesivos químicos1UnidadAGOREX 60 TARRO LITROAGOREX 60 TARRO LITRO $ 6.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.126 $ 6.126
15121805
Pasta anti soldadura1UnidadPASTA SOLDAR GRANDEPASTA SOLDAR GRANDE $ 702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 702 $ 702
31201610
Colas2UnidadPASTA SOLDAR GRANDEVINILIT 250 C.C. $ 2.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.856 $ 4.856
31201602
Pastas1UnidadBEKRON AC 15K TINETABEKRON AC 15K TINETA $ 7.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.269 $ 7.269
31231313
Tubería de plástico10UnidadTERMINAL PVC HE CEM 20*1/2TERMINAL PVC HE CEM 20*1/2 $ 114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140 $ 1.140
40141703
Boquillas de ducha5UnidadJUEGO DE DUCHA CROMO PRIMERAJUEGO DE DUCHA CROMO PRIMERA $ 5.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.905 $ 28.905
31191501
Papeles de lija10UnidadLIJA DE FIERROLIJA DE FIERRO $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.770 $ 2.770
27112102
Tornillos de banco1UnidadBR TAPATORNILLO 1/2 HEBR TAPATORNILLO 1/2 HE $ 637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 637 $ 637
31161704
Tuercas de cañón3UnidadBR TAPAGORRO 1/2 SOBR TAPAGORRO 1/2 SO $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.335 $ 1.335
21101510
Cañerías o tuberías de riego15UnidadDIFUSOR LRNELSON BASE 2.5 6302DIFUSOR LRNELSON BASE 2.5 6302 $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.560 $ 22.560
21101510
Cañerías o tuberías de riego15UnidadROTOR LRNELSEN 6100 PRO POPROTOR LRNELSEN 6100 PRO POP $ 10.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.140 $ 151.140
23153011
Artículo de boquilla15UnidadBOQUILLA LRNELSON 7070 BOQ. REGBOQUILLA LRNELSON 7070 BOQ. REG $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
23171509
Soldadura2kilogramoSOLDADURA 3/32 6011 M Y HSOLDADURA 3/32 6011 M Y H $ 2.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.226 $ 5.226
46181504
Guantes protectores10PaqueteGUANTES CABRITILLA CONDUCTOR SIN FORROGUANTES CABRITILLA CONDUCTOR SIN FORRO $ 2.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.170 $ 22.170
Total Neto $ 290.233
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.144
TOTAL OC $ 345.377


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.