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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4975-1102-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-02-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE OBRAS MENORES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4975-101-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando de Bienestar - Bienestar |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
73.923.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
73.923.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
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Comuna |
El Tabo
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Impuesto |
1476300 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-02-2013 |
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Proveedor |
manuel madrid valenzuela |
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Razón Social |
MANUEL HERNAN MADRID VALENZUELA
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R.U.T. |
3.832.980-4 |
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Sucursal |
manuel madrid valenzuela |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | SACADO DE MALEZA EN 450 M2 Y COLOCACIÓN DE LIQUIDO MATA MALEZ, ESPARCIR GRAVILLA 489 M2, A 6 CABAÑAS DEJANDO UNESPESOR DE 5 CM DE ESTE MATERIAL. | |
$ 7.770.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.770.000
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$ 7.770.000
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Total Neto
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$ 7.770.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.476.300
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$ 9.246.300
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.