Orden de Compra. Nº4975-1155-SE07 "Productos de aseo Hotel Militar Kon Tiki"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-1155-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-07-2007
Nombre de la Orden de Compra Productos de aseo Hotel Militar Kon Tiki
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Productos de aseo Hotel Militar Kon Tiki, Avenida Costanera S/N Pichidangui IV Región
Proveniente de Licitación 4975-72-A107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73923800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73923800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna -1
Impuesto 212612,28
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA
R.U.T. 79.595.200-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
Productos de lavandería120UnidadProductos de lavanderíaDrive $ 1.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.680 $ 211.680
47131805
Limpiadores de uso general15BidónLimpiadores de uso generalVim líquido $ 4.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.980 $ 61.980
47131811
Productos de lavandería1000UnidadProductos de lavanderíaBlanqueador de ropa $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.000 $ 328.000
12131706
Fósforos200UnidadFósforosFósforos $ 507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.400 $ 101.400
47131829
Productos de limpieza del baño60UnidadProductos de limpieza del bañoDesodorante W.C. $ 618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.080 $ 37.080
39101610
Ampolletas de filamento60UnidadAmpolletas de filamentoAmpolletas ahorro energía $ 1.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.440 $ 79.440
47131816
Desodorantes40UnidadDesodorantesDesodorante spray surtidos $ 587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.480 $ 23.480
53131608
Jabones6BidónJabonesJabón $ 4.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.666 $ 24.666
47121701
Bolsas de basura100UnidadBolsas de basuraBolsa de basura 50 x 70 $ 242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.200 $ 24.200
47121701
Bolsas de basura60UnidadBolsas de basuraBolsa basura 70 x 110 $ 733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.980 $ 43.980
53102504
Guantes o manoplas36UnidadGuantes o manoplasGuantes de 71/2 $ 356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.816 $ 12.816
52151507
bombillas para beber20Unidadbombillas para beberBombillas flexibles $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
53131507
Mondadientes150PaqueteMondadientesMondadiente $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.050 $ 10.050
14111704
Papel higiénico480UnidadPapel higiénicoPapel higiénico $ 221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.080 $ 106.080
47121812
Raspadores de limpieza200UnidadRaspadores de limpiezaVirutilla olla gruesa $ 62,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400
47131805
Limpiadores de uso general60UnidadLimpiadores de uso generalPoett limpiador $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400
Total Neto $ 1.119.012
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 212.612
TOTAL OC $ 1.331.624


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.