Orden de Compra. Nº
4975-1155-SE07
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Productos de aseo Hotel Militar Kon Tiki
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Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-1155-SE07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-07-2007
Nombre de la Orden de Compra
Productos de aseo Hotel Militar Kon Tiki
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Productos de aseo Hotel Militar Kon Tiki, Avenida Costanera S/N Pichidangui IV Región
Proveniente de Licitación
4975-72-A107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73923800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73923800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
-1
Impuesto
212612,28
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA
R.U.T.
79.595.200-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131811
Productos de lavandería
120
Unidad
Productos de lavandería
Drive
$ 1.764,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 211.680
$ 211.680
47131805
Limpiadores de uso general
15
Bidón
Limpiadores de uso general
Vim líquido
$ 4.132,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.980
$ 61.980
47131811
Productos de lavandería
1000
Unidad
Productos de lavandería
Blanqueador de ropa
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 328.000
$ 328.000
12131706
Fósforos
200
Unidad
Fósforos
Fósforos
$ 507,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 101.400
$ 101.400
47131829
Productos de limpieza del baño
60
Unidad
Productos de limpieza del baño
Desodorante W.C.
$ 618,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.080
$ 37.080
39101610
Ampolletas de filamento
60
Unidad
Ampolletas de filamento
Ampolletas ahorro energía
$ 1.324,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.440
$ 79.440
47131816
Desodorantes
40
Unidad
Desodorantes
Desodorante spray surtidos
$ 587,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.480
$ 23.480
53131608
Jabones
6
Bidón
Jabones
Jabón
$ 4.111,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.666
$ 24.666
47121701
Bolsas de basura
100
Unidad
Bolsas de basura
Bolsa de basura 50 x 70
$ 242,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.200
$ 24.200
47121701
Bolsas de basura
60
Unidad
Bolsas de basura
Bolsa basura 70 x 110
$ 733,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.980
$ 43.980
53102504
Guantes o manoplas
36
Unidad
Guantes o manoplas
Guantes de 71/2
$ 356,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.816
$ 12.816
52151507
bombillas para beber
20
Unidad
bombillas para beber
Bombillas flexibles
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
53131507
Mondadientes
150
Paquete
Mondadientes
Mondadiente
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.050
$ 10.050
14111704
Papel higiénico
480
Unidad
Papel higiénico
Papel higiénico
$ 221,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 106.080
$ 106.080
47121812
Raspadores de limpieza
200
Unidad
Raspadores de limpieza
Virutilla olla gruesa
$ 62,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.400
$ 12.400
47131805
Limpiadores de uso general
60
Unidad
Limpiadores de uso general
Poett limpiador
$ 640,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.400
$ 38.400
Total Neto
$ 1.119.012
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 212.612
TOTAL OC
$ 1.331.624
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.