Orden de Compra. Nº4975-1158-SE08 "Compra Art. Aseo H.M.Termas de colina"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-1158-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-03-2008
Nombre de la Orden de Compra Compra Art. Aseo H.M.Termas de colina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Adquisición de Abarrotes Hotel Militar Termas de Colina, Camino Termas de Colina S/N(Regulariza Factura Nº2692716 de fecha 07 de Maezo 2008)
Proveniente de Licitación 4975-72-A107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73923800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73923800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna -1
Impuesto 43399,04
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA
R.U.T. 79.595.200-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
Productos de lavandería20BidónProductos de lavanderíasoft $ 3.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.880 $ 60.880
47131811
Productos de lavandería12BolsaProductos de lavanderíabolsa de drive matic por 6kgr $ 8.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.940 $ 107.940
47131811
Productos de lavandería4CajaProductos de lavanderíacloro ropa blanca $ 6.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.736 $ 25.736
41113311
Ampolletas detectores de haluros200UnidadAmpolletas detectores de halurosampolletas corrientes $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.500
47131602
Traperos20UnidadTraperospaños spongui $ 318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.360 $ 6.360
Total Neto $ 228.416
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.399
TOTAL OC $ 271.815


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.