Orden de Compra. Nº
4975-12153-SE11
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COMPRAS VARIAS PARA H M GRANADEROS
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Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-12153-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-12-2011
Nombre de la Orden de Compra
COMPRAS VARIAS PARA H M GRANADEROS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-75-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Iquique
Impuesto
27343,28
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
05-12-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
EL RAYO LTDA.
Razón Social
SOC DISTRIBUIDORA EL RAYO LIMITADA
R.U.T.
76.162.240-4
Sucursal
EL RAYO LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50171902
Salsa
2
Unidad no definida
SALSA ESPAÑOLA
$ 5.273,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.546
$ 10.546
14111609
Papel para forrar
6
Unidad no definida
ALUSA FOIL
$ 3.212,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.272
$ 19.272
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
18
Unidad no definida
YOGURT LITRO
$ 612,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.016
$ 11.016
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta
22
Unidad no definida
MACEDONIA
$ 908,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.976
$ 19.976
50131801
Queso natural
5
Unidad no definida
QUESO RICOTTA
$ 1.810,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.050
$ 9.050
Leche o productos de mantequilla
12
Unidad no definida
CREMA CHANTILLY
$ 2.659,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.908
$ 31.908
Verduras frescas
0,5
Unidad no definida
FRUTILLAS X KG
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
Fruta fresca
24
Unidad no definida
CHAMPIÑONES
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.952
$ 17.952
Queso natural
6
Unidad no definida
QUESO GAUDA KILO
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.692
$ 22.692
Total Neto
$ 143.912
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.343
TOTAL OC
$ 171.255
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.