Orden de Compra. Nº4975-12153-SE11 "COMPRAS VARIAS PARA H M GRANADEROS"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-12153-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2011
Nombre de la Orden de Compra COMPRAS VARIAS PARA H M GRANADEROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-75-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Iquique
Impuesto 27343,28
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-12-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL RAYO LTDA.
Razón Social SOC DISTRIBUIDORA EL RAYO LIMITADA
R.U.T. 76.162.240-4
Sucursal EL RAYO LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171902
Salsa2Unidad no definidaSALSA ESPAÑOLA  $ 5.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.546 $ 10.546
14111609
Papel para forrar6Unidad no definidaALUSA FOIL  $ 3.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.272 $ 19.272
50192303
Postres, helados o yogurt congelado18Unidad no definidaYOGURT LITRO   $ 612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.016 $ 11.016
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta22Unidad no definidaMACEDONIA  $ 908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.976 $ 19.976
50131801
Queso natural5Unidad no definidaQUESO RICOTTA  $ 1.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.050 $ 9.050
Leche o productos de mantequilla12Unidad no definidaCREMA CHANTILLY  $ 2.659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.908 $ 31.908
Verduras frescas0,5Unidad no definidaFRUTILLAS X KG  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
Fruta fresca24Unidad no definidaCHAMPIÑONES  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.952 $ 17.952
Queso natural6Unidad no definidaQUESO GAUDA KILO  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.692 $ 22.692
Total Neto $ 143.912
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.343
TOTAL OC $ 171.255


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.