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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4975-12434-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
13-12-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
BEBIDAS PARA H.M.KON-TIKI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando de Bienestar - Bienestar |
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Razón Social |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
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R.U.T. |
73.923.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
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R.U.T. |
73.923.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
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Comuna |
Los Vilos
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Impuesto |
16324,0305 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-12-2011 |
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Proveedor |
EMBOTELLADORAS COCA COLA POLAR S A |
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Razón Social |
EMBOTELLADORAS COCA COLA POLAR S A
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R.U.T. |
93.473.000-3 |
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Sucursal |
EMBOTELLADORAS COCA COLA POLAR S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202311
| Bebidas | 1 | Bidón | COCACOLA BIC | |
$ 62.202,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 62.202
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$ 62.202
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 700 | Unidad | VASO POLIPAPEL | |
$ 21,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.700
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$ 14.700
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78121601
| Servicios de flete | 1 | Unidad | FLETE | |
$ 2.219,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.219
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$ 2.219
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93161605
| Impuesto sobre ventas | 1 | Unidad | IMPUESTO | |
$ 6.795,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.795
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$ 6.795
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Total Neto
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$ 85.916
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.324
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$ 102.240
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.