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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4975-1259-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
18-02-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio mantención bus C.M.CH. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3346-11033-LP08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR |
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Razón Social |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
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R.U.T. |
73.923.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
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R.U.T. |
73.923.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
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Comuna |
Vitacura
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Impuesto |
124243,09 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| servicio de mantencion bus c.militar de chile | servicio de mantencion bus c.militar de chile
mano de obra
repuestos
otros |
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Proveedor |
C. KAUFMANN S.A. - PAJARITOS |
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Razón Social |
COMERCIAL KAUFMANN S A
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R.U.T. |
96.572.360-9 |
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Sucursal |
C. KAUFMANN S.A. - PAJARITOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t | 1 | Unidad | MANTENCIÓN BUS UJ5274 | MANTENCIÓN BUS UJ5274 |
$ 653.911,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 653.911
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$ 653.911
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Total Neto
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$ 653.911
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 124.243
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$ 778.154
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.