Orden de Compra. Nº4975-1289-SE09 "Compra de Artículos de aseo para H.M.Guayacan"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-1289-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-02-2009
Nombre de la Orden de Compra Compra de Artículos de aseo para H.M.Guayacan
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-48-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna San José de Maipo
Impuesto 34015,32
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor adelco santiago
Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA
R.U.T. 79.595.200-4
Sucursal adelco santiago
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl20BidónCloro bidon 4ltsCloro bidon 4lts $ 1.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.720 $ 24.720
47131811
Productos de lavandería6BolsaDetergente Omo Matic 7kgDetergente Omo Matic 7kg $ 8.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
53131628
Shampoo288UnidadShampooShampoo $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.448 $ 20.448
53131606
Desodorantes40UnidadGlade toque SurtidosGlade toque surtidos $ 993,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.720 $ 39.720
39101610
ampolletas de filamento30UnidadAmpolleta empabonadaAmpolleta empabonada $ 188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.640 $ 5.640
53131608
Jabones500UnidadJabonesJabones $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
47121701
Bolsas de basura50PaqueteBolsa de basura 50 x 70 10undBolsa de basura 50 x 70 10und $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
Total Neto $ 179.028
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.015
TOTAL OC $ 213.043


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.