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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4975-1291-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-01-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
IMPLEMENTACIÓN PARA EL CMCH. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4975-69-LP11 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando de Bienestar - Bienestar |
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Razón Social |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
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R.U.T. |
73.923.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
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R.U.T. |
73.923.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
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Comuna |
Vitacura
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Impuesto |
12297,2959 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-01-2012 |
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Proveedor |
LICITACIONES |
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Razón Social |
SODIMAC S A
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R.U.T. |
96.792.430-k |
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Sucursal |
LICITACIONES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11111611
| Grava | 9 | Saco | GRAVILLA COLOR BLANCA SACO 25 KG. COD.284408. | GRAVILLA COLOR BLANCA SACO 25 KG. COD.284408. |
$ 3.689,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.201
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$ 33.202
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11111611
| Grava | 4 | Saco | GRAVILLA COLOR ROJA SACO 25 KG.COD. 284416 | GRAVILLA COLOR ROJA SACO 25 KG.COD. 284416 |
$ 3.689,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.756
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$ 14.756
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11121705
| Corteza | 5 | Saco | CORTEZA DECORAR PINO 25 LT.COD.745774 | CORTEZA DECORAR PINO 25 LT.COD.745774 |
$ 3.353,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.765
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$ 16.765
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Total Neto
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$ 64.723
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.297
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$ 77.020
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.