Orden de Compra. Nº4975-12995-SE11 "ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL CMCH."
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-12995-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2011
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL CMCH.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-69-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Vitacura
Impuesto 173570,587672
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-12-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria exposicion ltda.
Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T. 77.321.220-1
Sucursal ferreteria exposicion ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211507
Pinturas en aerosol1GalónGALON PINTURA AZUL RAL.GALON PINTURA AZUL RAL. $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.706 $ 14.706
31211505
Pinturas aceitosas10GalónGALON LATEX.GALON LATEX. $ 28.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.510 $ 281.513
44122103
Corchetes5CajaCAJA CORCHETE 3/8.CAJA CORCHETE 3/8. $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.925 $ 10.924
39121402
Enchufes eléctricos20UnidadENCHUFE MACHO.ENCHUFE MACHO. $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica3UnidadCINTA MULTIUSO GRIS.CINTA MULTIUSO GRIS. $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.866 $ 13.866
39111521
Plafones8UnidadFOCO ALOGENOS 500.FOCO ALOGENOS 500. $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.696 $ 43.697
46171501
Candados10UnidadCANDADOS 40 MM.CANDADOS 40 MM. $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.910 $ 18.908
46171501
Candados10UnidadPORTA CANDADOS .PORTA CANDADOS . $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.143
39101605
ampolletas fluorescentes10UnidadBANDEJA 20X10.BANDEJA 20X10. $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
31191501
Papeles de lija20PliegoPLIEGO DE LIJA FE.PLIEGO DE LIJA FE. $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
31231308
Tubería de bronce44TiraTIRA CAÑERIA PVC 63 MM.TIRA CAÑERIA PVC 63 MM. $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000
31211603
Pintura secante5TinetaTINETA MARMOLINA .TINETA MARMOLINA . $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.925 $ 60.924
Total Neto $ 913.529
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 173.571
TOTAL OC $ 1.087.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.