Orden de Compra. Nº
4975-12995-SE11
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ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL CMCH.
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-12995-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-12-2011
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL CMCH.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-69-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Vitacura
Impuesto
173570,587672
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
22-12-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria exposicion ltda.
Razón Social
FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T.
77.321.220-1
Sucursal
ferreteria exposicion ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211507
Pinturas en aerosol
1
Galón
GALON PINTURA AZUL RAL.
GALON PINTURA AZUL RAL.
$ 14.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.706
$ 14.706
31211505
Pinturas aceitosas
10
Galón
GALON LATEX.
GALON LATEX.
$ 28.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 281.510
$ 281.513
44122103
Corchetes
5
Caja
CAJA CORCHETE 3/8.
CAJA CORCHETE 3/8.
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.925
$ 10.924
39121402
Enchufes eléctricos
20
Unidad
ENCHUFE MACHO.
ENCHUFE MACHO.
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.605
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
3
Unidad
CINTA MULTIUSO GRIS.
CINTA MULTIUSO GRIS.
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.866
$ 13.866
39111521
Plafones
8
Unidad
FOCO ALOGENOS 500.
FOCO ALOGENOS 500.
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.696
$ 43.697
46171501
Candados
10
Unidad
CANDADOS 40 MM.
CANDADOS 40 MM.
$ 1.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.910
$ 18.908
46171501
Candados
10
Unidad
PORTA CANDADOS .
PORTA CANDADOS .
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.140
$ 7.143
39101605
ampolletas fluorescentes
10
Unidad
BANDEJA 20X10.
BANDEJA 20X10.
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
31191501
Papeles de lija
20
Pliego
PLIEGO DE LIJA FE.
PLIEGO DE LIJA FE.
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.042
31231308
Tubería de bronce
44
Tira
TIRA CAÑERIA PVC 63 MM.
TIRA CAÑERIA PVC 63 MM.
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 440.000
$ 440.000
31211603
Pintura secante
5
Tineta
TINETA MARMOLINA .
TINETA MARMOLINA .
$ 12.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.925
$ 60.924
Total Neto
$ 913.529
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 173.571
TOTAL OC
$ 1.087.100
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.