Orden de Compra. Nº4975-1319-SE15 "COMPRA DE ABARROTES H . M . GUAYACAN"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-1319-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-03-2015
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ABARROTES H . M . GUAYACAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-36-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna San José de Maipo
Impuesto 42757,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-03-2015
TítuloDescripción
DESPACHAR Y FACTURAR A LA DIRECCIÓN :CAMINO AL VOLCÁN 16825 SAN JOSÉ DE MAIPODESPACHAR Y FACTURAR A LA DIRECCIÓN :CAMINO AL VOLCÁN 16825 SAN JOSÉ DE MAIPO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor isidora
Razón Social MARIA PILAR BONILLA SMITMANS
R.U.T. 8.290.622-3
Sucursal isidora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101636
Fruta estable sin refrigerar2GalónPIÑASPIÑAS $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
50171902
Salsa8BidónACEITE DE 5 LtrsACEITE DE 5 Ltrs $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
50201709
Café instantáneo7TarroNESCAFE DE 170GrsNESCAFE DE 170Grs $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
50101636
Fruta estable sin refrigerar24TarroPIÑAPIÑA $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
50181709
Suministros para el horno10kilogramoSALSAL $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
50171550
Especias o extractos12SobrePOLVOS ROYAL DE 100 GrsPOLVOS ROYAL DE 100 Grs $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
50171551
Sal de cocina o de mesa6FrascoESENCIA DE VAINILLAESENCIA DE VAINILLA $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
50101540
Verduras estables sin refrigerar24FrascoFONDOS DE ALCACHOFASFONDOS DE ALCACHOFAS $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.760 $ 95.760
Total Neto $ 225.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.758
TOTAL OC $ 267.798


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.