Orden de Compra. Nº
4975-1319-SE15
"
COMPRA DE ABARROTES H . M . GUAYACAN
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-1319-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-03-2015
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE ABARROTES H . M . GUAYACAN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-36-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Bienestar - Bienestar
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
San José de Maipo
Impuesto
42757,6
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
27-03-2015
Título
Descripción
DESPACHAR Y FACTURAR A LA DIRECCIÓN :CAMINO AL VOLCÁN 16825 SAN JOSÉ DE MAIPO
DESPACHAR Y FACTURAR A LA DIRECCIÓN :CAMINO AL VOLCÁN 16825 SAN JOSÉ DE MAIPO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
isidora
Razón Social
MARIA PILAR BONILLA SMITMANS
R.U.T.
8.290.622-3
Sucursal
isidora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101636
Fruta estable sin refrigerar
2
Galón
PIÑAS
PIÑAS
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
50171902
Salsa
8
Bidón
ACEITE DE 5 Ltrs
ACEITE DE 5 Ltrs
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.000
$ 64.000
50201709
Café instantáneo
7
Tarro
NESCAFE DE 170Grs
NESCAFE DE 170Grs
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.500
$ 24.500
50101636
Fruta estable sin refrigerar
24
Tarro
PIÑA
PIÑA
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.600
$ 21.600
50181709
Suministros para el horno
10
kilogramo
SAL
SAL
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
50171550
Especias o extractos
12
Sobre
POLVOS ROYAL DE 100 Grs
POLVOS ROYAL DE 100 Grs
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.880
50171551
Sal de cocina o de mesa
6
Frasco
ESENCIA DE VAINILLA
ESENCIA DE VAINILLA
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.300
$ 3.300
50101540
Verduras estables sin refrigerar
24
Frasco
FONDOS DE ALCACHOFAS
FONDOS DE ALCACHOFAS
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.760
$ 95.760
Total Neto
$ 225.040
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 42.758
TOTAL OC
$ 267.798
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.