|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4975-1332-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
03-02-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TERMO SOLAR |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR |
|
Razón Social |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
|
|
R.U.T. |
73.923.800-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
|
|
R.U.T. |
73.923.800-5 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
|
Comuna |
Las Cabras
|
|
Impuesto |
58976 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
07-02-2011 |
|
|
|
Proveedor |
vistanetcctv |
|
Razón Social |
B Y M IMPORTACIONES LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.637.060-8 |
|
Sucursal |
vistanetcctv |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
40101807
| Unidades de calentamiento solar | 1 | Unidad | ADQUISICIÓN DE UN CALENTADOR DE AGUA TERMO SOLAR PRESURIZADO, PARA CARGO Y USO EN EL HOTEL MARINA PUNTA VERDE | |
$ 310.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 310.400
|
$ 310.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 310.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 58.976
|
|
$ 369.376
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.