Orden de Compra. Nº4975-13368-SE08 "Compra de utiles de aseo "
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-13368-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-08-2008
Nombre de la Orden de Compra Compra de utiles de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-48-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 54751,35
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despachar y factura a Avda.Providencia Nº 1219Despachar y factura a Avda.Rondizonni Nº 1970
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor adelco santiago
Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA
R.U.T. 79.595.200-4
Sucursal adelco santiago
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131806
Barniz o ceras de muebles1Cajalustra muebles  $ 14.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.319 $ 14.319
47131805
Limpiadores de uso general1Cajalimpia vidrios  $ 6.491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.491 $ 6.491
47131618
Mopas húmedas6Packtrapero alg  $ 4.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.710 $ 28.710
47131618
Mopas húmedas2Packpaño spongui  $ 9.381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.762 $ 18.762
12191501
Solventes aromáticos4Cajadesodorante ambiental  $ 4.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.648 $ 19.648
47121812
Raspadores de limpieza2Packbonobril  $ 1.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.190 $ 3.190
12141901
Cloro Cl2Cajacloro   $ 5.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.016 $ 10.016
12141901
Cloro Cl2Cajacloro ropa blanca  $ 6.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.868 $ 12.868
24111503
Bolsas de plástico4Packbolsa basura 80*120  $ 14.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.492 $ 56.492
47131618
Mopas húmedas1Cajaescobillones plasticos  $ 11.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.284 $ 11.284
47131501
Trapos1Packpaños amarillos  $ 3.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.571 $ 3.571
47131805
Limpiadores de uso general2Cajacif  $ 9.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.360 $ 19.360
47121812
Raspadores de limpieza1Packvirutilla fina  $ 1.763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.763 $ 1.763
47121812
Raspadores de limpieza1Packvirutilla gruesa  $ 1.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.955 $ 1.955
47131805
Limpiadores de uso general2Cajadetergente omo kilo  $ 32.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.286 $ 64.286
42132205
Guantes quirúrgicos6Packguantes de goma  $ 2.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.450 $ 15.450
Total Neto $ 288.165
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.751
TOTAL OC $ 342.916


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.