Orden de Compra. Nº
4975-13368-SE08
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Compra de utiles de aseo
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-13368-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-08-2008
Nombre de la Orden de Compra
Compra de utiles de aseo
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-48-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Santiago Centro
Impuesto
54751,35
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Despachar y factura a Avda.Providencia Nº 1219
Despachar y factura a Avda.Rondizonni Nº 1970
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
adelco santiago
Razón Social
DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA
R.U.T.
79.595.200-4
Sucursal
adelco santiago
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131806
Barniz o ceras de muebles
1
Caja
lustra muebles
$ 14.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.319
$ 14.319
47131805
Limpiadores de uso general
1
Caja
limpia vidrios
$ 6.491,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.491
$ 6.491
47131618
Mopas húmedas
6
Pack
trapero alg
$ 4.785,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.710
$ 28.710
47131618
Mopas húmedas
2
Pack
paño spongui
$ 9.381,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.762
$ 18.762
12191501
Solventes aromáticos
4
Caja
desodorante ambiental
$ 4.912,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.648
$ 19.648
47121812
Raspadores de limpieza
2
Pack
bonobril
$ 1.595,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.190
$ 3.190
12141901
Cloro Cl
2
Caja
cloro
$ 5.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.016
$ 10.016
12141901
Cloro Cl
2
Caja
cloro ropa blanca
$ 6.434,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.868
$ 12.868
24111503
Bolsas de plástico
4
Pack
bolsa basura 80*120
$ 14.123,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.492
$ 56.492
47131618
Mopas húmedas
1
Caja
escobillones plasticos
$ 11.284,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.284
$ 11.284
47131501
Trapos
1
Pack
paños amarillos
$ 3.571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.571
$ 3.571
47131805
Limpiadores de uso general
2
Caja
cif
$ 9.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.360
$ 19.360
47121812
Raspadores de limpieza
1
Pack
virutilla fina
$ 1.763,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.763
$ 1.763
47121812
Raspadores de limpieza
1
Pack
virutilla gruesa
$ 1.955,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.955
$ 1.955
47131805
Limpiadores de uso general
2
Caja
detergente omo kilo
$ 32.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.286
$ 64.286
42132205
Guantes quirúrgicos
6
Pack
guantes de goma
$ 2.575,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.450
$ 15.450
Total Neto
$ 288.165
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 54.751
TOTAL OC
$ 342.916
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.