Orden de Compra. Nº4975-13555-SE08 "Articulos de aseo Hotel Militar "Coraceros""
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-13555-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-08-2008
Nombre de la Orden de Compra Articulos de aseo Hotel Militar "Coraceros"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-48-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Viña del Mar
Impuesto 24120,50969
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA ADELCO VALPARAISO LIMITADA
Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO VALPARAISO LIMITADA
R.U.T. 79.538.490-1
Sucursal DISTRIBUIDORA ADELCO VALPARAISO LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel4BolsaToalla papel jumbo elite 300 mts. bca. x 2 unid.  $ 10.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.180 $ 43.180
14111704
Papel higiénico1BolsaPapel higienico jumbo 600 mts. elite x 4 unid.  $ 7.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.457 $ 7.457
47131810
Productos para lavar platos45BotellaLavalozas liq. 500 ml. quix  $ 651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.295 $ 29.289
12131706
Fósforos10UnidadFosforos cajitas x 10 unid.  $ 549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.490 $ 5.490
47131805
Limpiadores de uso general24UnidadEsponja mini fibra bonobril  $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.208 $ 2.204
53102504
Guantes o manoplas36UnidadGuantes de goma mediano   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.096 $ 12.105
47131805
Limpiadores de uso general30UnidadPaño limpieza danzarina  $ 666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.980 $ 19.984
53131608
Jabones10Litro   $ 724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.240 $ 7.241
Total Neto $ 126.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.121
TOTAL OC $ 151.071


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.