Orden de Compra. Nº
4975-13555-SE08
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Articulos de aseo Hotel Militar "Coraceros"
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Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-13555-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-08-2008
Nombre de la Orden de Compra
Articulos de aseo Hotel Militar "Coraceros"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-48-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
24120,50969
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA ADELCO VALPARAISO LIMITADA
Razón Social
DISTRIBUIDORA ADELCO VALPARAISO LIMITADA
R.U.T.
79.538.490-1
Sucursal
DISTRIBUIDORA ADELCO VALPARAISO LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
4
Bolsa
Toalla papel jumbo elite 300 mts. bca. x 2 unid.
$ 10.795,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.180
$ 43.180
14111704
Papel higiénico
1
Bolsa
Papel higienico jumbo 600 mts. elite x 4 unid.
$ 7.457,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.457
$ 7.457
47131810
Productos para lavar platos
45
Botella
Lavalozas liq. 500 ml. quix
$ 651,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.295
$ 29.289
12131706
Fósforos
10
Unidad
Fosforos cajitas x 10 unid.
$ 549,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.490
$ 5.490
47131805
Limpiadores de uso general
24
Unidad
Esponja mini fibra bonobril
$ 92,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.208
$ 2.204
53102504
Guantes o manoplas
36
Unidad
Guantes de goma mediano
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.096
$ 12.105
47131805
Limpiadores de uso general
30
Unidad
Paño limpieza danzarina
$ 666,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.980
$ 19.984
53131608
Jabones
10
Litro
$ 724,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.240
$ 7.241
Total Neto
$ 126.950
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.121
TOTAL OC
$ 151.071
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.