Orden de Compra. Nº4975-14002-SE08 "Articulos de aseo Hotel Militar "Coraceros""
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-14002-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-08-2008
Nombre de la Orden de Compra Articulos de aseo Hotel Militar "Coraceros"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-48-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Viña del Mar
Impuesto 30106,07912
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despachar y factura a Avda.12 Norte Nº 1033 Viña del MarDespachar y factura a Avda.12 Norte Nº 1033 Viña del Mar
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA ADELCO VALPARAISO LIMITADA
Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO VALPARAISO LIMITADA
R.U.T. 79.538.490-1
Sucursal DISTRIBUIDORA ADELCO VALPARAISO LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas10UnidadEsponja dorada orotexEsponja dorada orotex $ 308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.080 $ 3.084
47131603
Esponjas12UnidadEsponja bonobrilEsponja bonobril $ 133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.595
14111703
Toallas de papel60UnidadToalla de papel ultra x 20 unidToalla de papel ultra x 20 unid. $ 339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.340 $ 20.361
14111703
Toallas de papel3BolsaToalla de papel jumbo 300 mts. x 2 unid.Toalla de papel jumbo 300 mts. x 2 unid. $ 10.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.121 $ 32.121
47131805
Limpiadores de uso general12UnidadLimpiador M/uso rec. 500 ml. GlassexLimpiador M/uso rec. 500 ml. Glassex $ 761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.132 $ 9.134
47131501
Trapos25UnidadLana acero olla multiusoLana acero olla multiuso $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.775 $ 1.763
39101601
Ampolletas halógenas40UnidadAmpolletas claraAmpolletas clara $ 146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.840 $ 5.820
14111704
Papel higiénico240UnidadPapel higienico x 48 unidPapel higienico x 48 unid. $ 226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.240 $ 54.155
47131804
Productos de limpieza de amoniaco5CajaCloro x 2 lts. x 6 bidonesCloro x 2 lts. x 6 bidones $ 3.574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.870 $ 17.870
47121701
Bolsas de basura10BolsaBolsa de basura 70x90Bolsa de basura 70x90 $ 517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.170 $ 5.173
26111702
Pilas alcalinas12UnidadPilas gde. duracellPilas gde. duracell $ 615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.380 $ 7.377
Total Neto $ 158.453
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.106
TOTAL OC $ 188.559


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.