Orden de Compra. Nº
4975-14002-SE08
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Articulos de aseo Hotel Militar "Coraceros"
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Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-14002-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-08-2008
Nombre de la Orden de Compra
Articulos de aseo Hotel Militar "Coraceros"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-48-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
30106,07912
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Despachar y factura a Avda.12 Norte Nº 1033 Viña del Mar
Despachar y factura a Avda.12 Norte Nº 1033 Viña del Mar
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA ADELCO VALPARAISO LIMITADA
Razón Social
DISTRIBUIDORA ADELCO VALPARAISO LIMITADA
R.U.T.
79.538.490-1
Sucursal
DISTRIBUIDORA ADELCO VALPARAISO LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131603
Esponjas
10
Unidad
Esponja dorada orotex
Esponja dorada orotex
$ 308,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.080
$ 3.084
47131603
Esponjas
12
Unidad
Esponja bonobril
Esponja bonobril
$ 133,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.596
$ 1.595
14111703
Toallas de papel
60
Unidad
Toalla de papel ultra x 20 unid
Toalla de papel ultra x 20 unid.
$ 339,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.340
$ 20.361
14111703
Toallas de papel
3
Bolsa
Toalla de papel jumbo 300 mts. x 2 unid.
Toalla de papel jumbo 300 mts. x 2 unid.
$ 10.707,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.121
$ 32.121
47131805
Limpiadores de uso general
12
Unidad
Limpiador M/uso rec. 500 ml. Glassex
Limpiador M/uso rec. 500 ml. Glassex
$ 761,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.132
$ 9.134
47131501
Trapos
25
Unidad
Lana acero olla multiuso
Lana acero olla multiuso
$ 71,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.775
$ 1.763
39101601
Ampolletas halógenas
40
Unidad
Ampolletas clara
Ampolletas clara
$ 146,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.840
$ 5.820
14111704
Papel higiénico
240
Unidad
Papel higienico x 48 unid
Papel higienico x 48 unid.
$ 226,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.240
$ 54.155
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
5
Caja
Cloro x 2 lts. x 6 bidones
Cloro x 2 lts. x 6 bidones
$ 3.574,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.870
$ 17.870
47121701
Bolsas de basura
10
Bolsa
Bolsa de basura 70x90
Bolsa de basura 70x90
$ 517,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.170
$ 5.173
26111702
Pilas alcalinas
12
Unidad
Pilas gde. duracell
Pilas gde. duracell
$ 615,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.380
$ 7.377
Total Neto
$ 158.453
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 30.106
TOTAL OC
$ 188.559
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.