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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4975-1437-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-02-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición genero tapiz para H.M.Kon-Tiki |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR |
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Razón Social |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
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R.U.T. |
73.923.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
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R.U.T. |
73.923.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
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Comuna |
Los Vilos
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Impuesto |
17622,0364 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-02-2011 |
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Proveedor |
Plastivaltas |
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Razón Social |
CARLOS ALBERTO FERJ CHAMY
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R.U.T. |
7.204.519-k |
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Sucursal |
Plastivaltas |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60121505
| Rotuladores de tela | 4 | Unidad | Mts.Brocato Mostaza | |
$ 2.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.052
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$ 10.050
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60121505
| Rotuladores de tela | 13 | Metro Lineal | Mts.Gobelino estampado | |
$ 1.924,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.012
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$ 25.017
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60121505
| Rotuladores de tela | 13 | Metro Lineal | Mts.Brocato 1,5 ancho | |
$ 1.924,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.012
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$ 25.017
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60121505
| Rotuladores de tela | 13 | Metro Lineal | Mts.Brocato crudo ancho | |
$ 2.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.669
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$ 32.664
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Total Neto
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$ 92.748
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.622
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$ 110.370
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.