Orden de Compra. Nº
4975-1438-SE08
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Utiles de Aseo Hotel Militar "Coraceros"
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-1438-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-03-2008
Nombre de la Orden de Compra
Utiles de Aseo Hotel Militar "Coraceros"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Utiles de Aseo Hotel Militar "Coraceros" Av. 12 Norte Nº 1033 Viña del Mar ( Regularizacion pago de factura Nº 1206189 de fecha 17-03-2008)
Proveniente de Licitación
4975-72-A107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73923800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73923800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
-1
Impuesto
26983,8912
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA
R.U.T.
79.595.200-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131810
Productos para lavar platos
24
Unidad
Productos para lavar platos
Lavalozas liquido 750 ml.
$ 868,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.832
$ 20.826
47121701
Bolsas de basura
30
Unidad
Bolsas de basura
Bolsa de basura 50x70 superior
$ 242,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.260
$ 7.263
47131805
Limpiadores de uso general
24
Unidad
Limpiadores de uso general
Lipiador baño dosif. 500 m.l. cif.
$ 1.358,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.592
$ 32.594
47131805
Limpiadores de uso general
24
Unidad
Limpiadores de uso general
Limpiador A/grasa rec. 500 ml. cif
$ 807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.368
$ 19.358
39101601
Ampolletas halógenas
50
Unidad
Ampolletas halógenas
Ampolletas soft white
$ 159,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.950
$ 7.935
47131805
Limpiadores de uso general
18
Unidad
Limpiadores de uso general
Cloro 2 lt.
$ 584,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.512
$ 10.509
47131805
Limpiadores de uso general
15
Unidad
Limpiadores de uso general
Lustramuebles 500 ml.
$ 909,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.635
$ 13.638
47131805
Limpiadores de uso general
12
Unidad
Limpiadores de uso general
Quita manchas liq. 750 ml. vanish
$ 1.144,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.728
$ 13.733
42312103
Desodorantes y limpiadores de ostomia
6
Unidad
Desodorantes y limpiadores de ostomia
desodorante ambiental 250 ml. fresmatic air wick
$ 2.694,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.164
$ 16.164
Total Neto
$ 142.020
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 26.984
TOTAL OC
$ 169.004
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.