Orden de Compra. Nº4975-1438-SE08 "Utiles de Aseo Hotel Militar "Coraceros""
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-1438-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-03-2008
Nombre de la Orden de Compra Utiles de Aseo Hotel Militar "Coraceros"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Utiles de Aseo Hotel Militar "Coraceros" Av. 12 Norte Nº 1033 Viña del Mar ( Regularizacion pago de factura Nº 1206189 de fecha 17-03-2008)
Proveniente de Licitación 4975-72-A107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73923800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73923800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna -1
Impuesto 26983,8912
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA
R.U.T. 79.595.200-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos24UnidadProductos para lavar platosLavalozas liquido 750 ml. $ 868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.832 $ 20.826
47121701
Bolsas de basura30UnidadBolsas de basuraBolsa de basura 50x70 superior $ 242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.260 $ 7.263
47131805
Limpiadores de uso general24UnidadLimpiadores de uso generalLipiador baño dosif. 500 m.l. cif. $ 1.358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.592 $ 32.594
47131805
Limpiadores de uso general24UnidadLimpiadores de uso generalLimpiador A/grasa rec. 500 ml. cif $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.368 $ 19.358
39101601
Ampolletas halógenas50UnidadAmpolletas halógenasAmpolletas soft white $ 159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.950 $ 7.935
47131805
Limpiadores de uso general18UnidadLimpiadores de uso generalCloro 2 lt. $ 584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.512 $ 10.509
47131805
Limpiadores de uso general15UnidadLimpiadores de uso generalLustramuebles 500 ml. $ 909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.635 $ 13.638
47131805
Limpiadores de uso general12UnidadLimpiadores de uso generalQuita manchas liq. 750 ml. vanish $ 1.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.728 $ 13.733
42312103
Desodorantes y limpiadores de ostomia6UnidadDesodorantes y limpiadores de ostomiadesodorante ambiental 250 ml. fresmatic air wick $ 2.694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.164 $ 16.164
Total Neto $ 142.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.984
TOTAL OC $ 169.004


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.