Orden de Compra. Nº4975-1508-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4975-194-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-1508-OC07
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-07-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4975-194-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Trabjos a realizar en el Hotel Militar Kon Tiki, Avenida Costanera S/N Pichidangui IV Región
Proveniente de Licitación 4975-194-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73923800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73923800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna -1
Impuesto 159663,84
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SERGIO EDUARDO CESPED CESPED
R.U.T. 10.126.511-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26101766
Reguladores1UnidadReguladoresProvisión y cambio de reguladores en 10 cabañas $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
30101802
Conductos de aleaciones no ferrosas1UnidadConductos de aleaciones no ferrosasProvisión y cambio de cañería cobre de entrada a cabañas $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
31162313
Kits de accesorios1UnidadKits de accesoriosProvisión y cambio de 24 flexibles de gas $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
46171505
Llaves1UnidadLlavesProvisión y cambio de llaves de gas de seguridad $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
41102401
Quemadores de gas1UnidadQuemadores de gasLimpieza de quemadores de cocina de 24 cabañas $ 130.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.336 $ 130.336
Total Neto $ 840.336
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.664
TOTAL OC $ 1.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.