Orden de Compra. Nº4975-1538-SE10 "Compra de licores para el C.M.S.E."
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-1538-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-03-2010
Nombre de la Orden de Compra Compra de licores para el C.M.S.E.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-11112-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 41964,86566
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-03-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial blanco y cia ltda - Casa Matriz
Razón Social comercial blanco y cia ltda
R.U.T. 78.844.090-1
Sucursal comercial blanco y cia ltda - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas240UnidadFANTA PERSONALFANTA PERSONAL $ 216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.840 $ 51.828
93151510
Impuestos administrativos y recaudación fiscal1UnidadILAILA $ 16.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.986 $ 16.986
78101801
Servicios de transporte local en camión1UnidadFLETEFLETE $ 48.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.398 $ 48.398
50202311
Bebidas240UnidadCOCA-COLA PERSONALCOCA-COLA PERSONAL $ 216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.840 $ 51.828
50202311
Bebidas240UnidadSPRITE PERSONALSPRITE PERSONAL $ 216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.840 $ 51.828
Total Neto $ 220.868
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.965
TOTAL OC $ 262.833


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.