Orden de Compra. Nº
4975-1576-SE10
"
Art.aseo para el H.M.Kon Tiki
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-1576-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-03-2010
Nombre de la Orden de Compra
Art.aseo para el H.M.Kon Tiki
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-48-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73.923.800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
Los Vilos
Impuesto
69988,78
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-02-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Adelco Ltda.
Razón Social
ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA
R.U.T.
84.348.700-9
Sucursal
Adelco Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
4
Bolsa
Bolsa de basura 80*120 carga pesada
Bolsa de basura 80*120 carga pesada
$ 5.775,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.100
$ 23.100
47131810
Productos para lavar platos
10
Caja
Papel higienico confort
Papel higienico confort
$ 9.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.820
$ 98.820
47131811
Productos de lavandería
2
Caja
suavizante liquido soft 1 lts
suavizante liquido soft 1 lts
$ 9.468,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.936
$ 18.936
47131811
Productos de lavandería
2
Caja
Detergente omo matic 1 kg.
Detergente omo matic 1 kg.
$ 26.274,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.548
$ 52.548
12161902
Detergentes surfactantes
3
Caja
Limpiador liquido vim 1 lts.
Limpiador liquido vim 1 lts.
$ 11.556,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.668
$ 34.668
47131810
Productos para lavar platos
4
Caja
lavaloza liquido quix
lavaloza liquido quix
$ 11.427,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.708
$ 45.708
14111703
Toallas de papel
3
Caja
Toalla pap 250 elite
Toalla pap 250 elite
$ 8.205,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.615
$ 24.615
14111703
Toallas de papel
1
Caja
toalla pap nova ultra
toalla pap nova ultra
$ 7.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.235
$ 7.235
42281705
Equipo para lavar el desinfectante de los instrume
1
Caja
jabon de lavar verde oso
jabon de lavar verde oso
$ 2.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.613
$ 2.613
47131618
Mopas húmedas
4
Caja
trapero algodon virutex
trapero algodon virutex
$ 6.428,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.712
$ 25.712
47131811
Productos de lavandería
9
Caja
Blanqueador fuzol balerina
Blanqueador fuzol balerina
$ 3.823,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.407
$ 34.407
Total Neto
$ 368.362
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 69.989
TOTAL OC
$ 438.351
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.